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马鞍山市文明办2018年部门预算

2018-02-11  马鞍山市文明办

 

马鞍山市文明办2018年部门预算

 

 

 

2018年2月

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2017年收支预算总体情况

七、2017年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)制定全市精神文明建设中长期发展规划、年度计划及各阶段的工作部署等,并按照市文明委的决策要求,建立健全检查、评比、表彰及管理制度。

(二)组织协调、督查落实全国文明城市创建和文明程度指数测评,广泛发动群众积极参与。

(三)规划和部署全市群众性精神文明创建活动,制定、完善并组织实施《马鞍山市文明单位创建和管理办法》、《马鞍山市文明社区创建和管理办法》、《马鞍山市文明村镇创建和管理办法》等规定,负责指导和管理全市开展创建文明单位、文明社区、文明村镇等活动,组织开展“三线三边”城乡环境综合治理。

(四)贯彻落实中央《公民道德建设实施纲要》,组织开展全国道德模范、中国好人、安徽省道德模范、安徽好人和全市精神文明“双十佳”(十佳道德模范十佳道德模范集体)、马鞍山好人推荐评选和命名表彰活动,做好学习宣传道德典型和先进事迹。

(五)组织开展精神文明建设调研、检查和理论研究工作。

(六)组织协调各级文明单位、党政机关开展军警民、城乡、社区结对共建活动。

(七)组织开展学雷锋、“讲文明树新风”系列活动,统筹全市志愿服务工作,开展各类志愿服务活动,主管市志愿者协会,评选表彰全市志愿服务先进典型。

(八)建好、办好马鞍山文明网。

()完成市委、市政府和市文明委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

   马鞍山市文明办2018年度部门预算包括  本级   ,纳入部门预算编制范围单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市精神文明建设委员会办公

参照公务员法管理

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2018年度主要工作任务

2018年,全市精神文明建设工作高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻落实党的十九大精神,坚持围绕中心,服务大局,以培育和践行社会主义核心价值观为工作主线,以建立文明创建常态化、打造文明城市升级版为目标,以创建全国文明城市为统领,着力加强思想道德建设,着力深化群众性精神文明创建活动,着力培育社会文明风尚,为实现全省作示范,全国当先进工作目标,提供坚强思想保证和强大精神力量。

1.学习践行社会主义核心价值观。开展讲文明、树新风活动。加大公益广告设计、宣传力度。建设马鞍山市公益广告创作设计中心,推进公益广告宣传制度化。加强道德模范学习宣传。提升社区综合文化服务功能。办好第四届马鞍山好人节和邻里节等活动。继续开展我们的节日清明祭英烈等专题活动。开展文明交通、文明旅游、文明餐桌的专项工作。

2.圆满完成全国文明城市年度测评。全面梳理测评新标准,准确把握测评新要求,强化任务分工、统筹协调、考评督办、宣传发动,确保以优异成绩通过测评。重点做好软件资料准备、实地考察对标达标、问卷调查宣传引导。着重从停车场设置和管理、街头棚亭清除、集贸市场标准化等方面着手,改善城区环境。

3.认真做好典型评选上报。开展文明单位、文明社区、文明村镇、文明家庭创建。继续做好我推荐、我评议身边好人活动,选树更多典型,使助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲成为广大市民的共同追求。

4.开展市民文明素质提升行动。起草《马鞍山市市民文明行为促进条例》,推动市民文明行为立法,开展系列主题宣传教育活动,着重在文明交通、文明餐桌、文明旅游等方面取得成效。

5.扎实推进未成年人思想道德建设。深入开展戏曲进校园工作。在全市中小学校利用升旗仪式,主题班队会等形式开展我的中国梦主题教育,组织开展我的中国梦书信、绘画、征文等主题活动。依托中小学校、未成年人素质教育示范基地、乡村(城市)学校少年宫、妇女儿童活动中心等阵地,广泛传唱优秀童谣、诵读中华经典。

6.稳步提升志愿服务水平。加强志愿服务信息系统登记、注册、任务发布、服务时间记录等基础性工作。加强市志愿服务示范广场、站点建设。积极申报省文明办月评十佳志愿服务典型,推报省级四星级、五星级志愿服务广场。

7.切实加强农村精神文明建设。继续推进三线三边综合整治,推动环境治理向县乡道路、集镇周边、村旁屋边等区域拓展延伸。大力推动文明乡风移风易俗工作。全面建立完善农村群众性自治组织、开展旧俗陋习专项整治、夯实移风易俗基础设施、规范婚丧喜庆事宜标准及流程、落实党员干部引领示范制度、推进移风易俗主题教育。

8.有效提高网络文明传播水平。壮大网络文明传播志愿者队伍,积极传播身边好故事、社会正能量。继续举办专题培训。拓宽文明网信息来源渠道。加强市级文明创建两微一平台建设,提高信息发布的速度和质量,坚持标准保持格调,办出质量办出水平。

 

第二部分 2018年部门预算表

 

 

 

 

部门公开表1

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:市精神文明建设委员会办公室

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、一般公共服务支出

508.24

508.24

 

  (一)一般公共预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  (二)政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

二、本年收入

561.08

四、公共安全支出

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

561.08

五、教育支出

 

 

 

    经常收入预算拨款

561.08

六、科学技术支出

 

 

 

    国库管理非税收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

  (二)政府性基金预算拨款

 

八、社会保障和就业支出

25.03

25.03

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

12.97

12.97

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

14.84

14.84

 

收入总计

561.08

支出总计

561.08

561.08

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

2018年一般公共预算支出预算表

部门:市精神文明建设委员会办公室

 

 

单位:万元

功能科目分类

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

561.08

204.73

356.35

201

一般公共服务支出

508.24

151.89

356.35

20136

  其他共产党事务支出

508.24

151.89

356.35

2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

151.89

151.89

 

2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

356.35

 

356.35

208

社会保障和就业支出

25.03

25.03

 

20805

  行政事业单位离退休

24.77

24.77

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.16

3.16

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.61

21.61

 

20811

  残疾人事业

0.26

0.26

 

2081199

    其他残疾人事业支出

0.26

0.26

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.97

12.97

 

21011

  行政事业单位医疗

12.97

12.97

 

2101101

    行政单位医疗

12.97

12.97

 

221

住房保障支出

14.84

14.84

 

22102

  住房改革支出

14.84

14.84

 

2210201

    住房公积金

14.84

14.84

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

2018年一般公共预算基本支出预算表

部门:市精神文明建设委员会办公室

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

204.73

301

工资福利支出

188.65

30101

  基本工资

47.34

30102

  津贴补贴

76.07

30103

  奖金

3.94

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.61

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.97

30112

  其他社会保障缴费

0.75

30113

  住房公积金

14.84

30199

  其他工资福利支出

11.13

302

商品和服务支出

12.88

30201

  办公费

3.00

30207

  邮电费

1.00

30216

  培训费

1.62

30227

  委托业务费

3.88

30228

  工会经费

1.30

30229

  福利费

0.05

30299

  其他商品和服务支出

2.03

303

对个人和家庭的补助

3.20

30302

  退休费

3.16

30309

  奖励金

0.04

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

 

 

 

 

 

2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

部门:市精神文明建设委员会办公室

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“市文明办 (部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

 

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“  市文明办(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

部门公开表6

 

2018年部门收支预算总表

部门:市精神文明建设委员会办公室

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

561.08

一、一般公共服务支出

508.24

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

    事业收入

 

五、教育支出

 

    经营收入

 

六、科学技术支出

 

    上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

25.03

    其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

12.97

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

14.84

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

本年收入合计

561.08

本年支出合计

561.08

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

561.08

支出总计

561.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

2018年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

部门:市精神文明建设委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

561.08

 

561.08

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

508.24

 

508.24

 

 

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

508.24

 

508.24

 

 

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行(其他共产党事务支出)

151.89

 

151.89

 

 

 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

356.35

 

356.35

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.03

 

25.03

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.77

 

24.77

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.16

 

3.16

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.61

 

21.61

 

 

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

0.26

 

0.26

 

 

 

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

0.26

 

0.26

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.97

 

12.97

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

12.97

 

12.97

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.97

 

12.97

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.84

 

14.84

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.84

 

14.84

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.84

 

14.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

2018年部门支出预算总表

部门:市精神文明建设委员会办公室

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

合计

561.08

204.73

356.35

201

一般公共服务支出

508.24

151.89

356.35

20136

  其他共产党事务支出

508.24

151.89

356.35

2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

151.89

151.89

 

2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

356.35

 

356.35

208

社会保障和就业支出

25.03

25.03

 

20805

  行政事业单位离退休

24.77

24.77

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.16

3.16

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.61

21.61

 

20811

  残疾人事业

0.26

0.26

 

2081199

    其他残疾人事业支出

0.26

0.26

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.97

12.97

 

21011

  行政事业单位医疗

12.97

12.97

 

2101101

    行政单位医疗

12.97

12.97

 

221

住房保障支出

14.84

14.84

 

22102

  住房改革支出

14.84

14.84

 

2210201

    住房公积金

14.84

14.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

 

2018年部门支出预算总表

 

 

部门:市精神文明建设委员会办公室

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

561.08

204.73

356.35

 

 

201

一般公共服务支出

508.24

151.89

356.35

 

 

20136

  其他共产党事务支出

508.24

151.89

356.35

 

 

2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

151.89

151.89

 

 

 

2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

356.35

 

356.35

 

 

208

社会保障和就业支出

25.03

25.03

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

24.77

24.77

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.16

3.16

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.61

21.61

 

 

 

20811

  残疾人事业

0.26

0.26

 

 

 

2081199

    其他残疾人事业支出

0.26

0.26

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.97

12.97

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

12.97

12.97

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

12.97

12.97

 

 

 

221

住房保障支出

14.84

14.84

 

 

 

22102

  住房改革支出

14.84

14.84

 

 

 

2210201

    住房公积金

14.84

14.84

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

马鞍山市文明办2018年财政拨款收支预算561.08万元。收入来自一般公共预算拨款561.08万元,来自政府性基金预算拨款0万元;包括:当年财政拨款收入561.08万元。支出包括:一般公共服务508.24万元,占90.58%;社会保障和就业支出 25.03万元,占4.46%;医疗卫生支出12.97万元,占2.31%;住房保障支出14.84万元,占2.68%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

马鞍山市文明办2018年一般公共预算财政拨款561.08万元,比2017年增加68.49万元,增长13.9%,主要是一般行政事务管理项目经费增加。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出508.24万元,占90.58%;%;社会保障和就业支出25.03万元,占4.46%;医疗卫生支出12.97万元,占2.31%;住房保障支出14.84万元,占2.65%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算508.24万元,比2017年财政拨款预算增加109.99万元,增长26%,增长原因主要是项目经费调整。其中:“行政运行”预算151.89万元,主要用于人员工资、津贴、奖金、办公费、邮电费、委托业务费培训费、工会经费,福利费、住房补贴等支出;“一般行政管理事务管理”预算356.35万元,主要用于委托业务费、劳务费、奖励金、印刷费、差旅费、其他服务费等支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算25.03万元,比2017年财政拨款预算减少23.95万元,减少48.88%,减少原因主要是退休人员工资进入社保。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算3.1万元,主要用于退休人员其他补助; 机关事业单位基本养老保险缴费”预算21.67万元主要用于职工养老保险支出;“其他残疾人事业支出” 预算0.26万元,主要用于残疾人事业。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算12.97   万元,比2017年财政拨款预算增加1.18万元,增长10%,增长原因主要是职工医疗基数增加, 主要用于职工医疗保险支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算14.84万元,比2017年财政拨款预算增加1.18元,增长8.6%,增长主要原因是工资调整,调整基数。主要用于职工住房公积金支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市市文明办2018年一般公共预算基本支出204.73万元,其中:

(一)工资福利支出188.65万元,主要包括:用于人员工资、津贴、奖金、医疗保险、其他社会保障、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、住房补贴、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出12.88万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费,福利费、其他商品支出。

(三)对个人和家庭的补助3.2万元,主要包括:退休人员经费、奖励金。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

马鞍山市文明办2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

马鞍山市文明办2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,马鞍山市市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市文明办2018年收支总预算561.08万元,收入来源为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等

七、2017年收入预算情况

马鞍山市文明办2018年收入预算561.08万元,其中:一般公共预算拨款收入561.08万元,占100%,比2017年增加68.49万元,增长13%,增长原因主要是项目增加。

八、2018年支出预算情况

马鞍山市文明办2018年支出预算561.08万元,其中:基本支出204.73万元,占36%,主要用于基本支出、公员定额支出、对个人和家庭补助支出等;项目支出356.35万元,占64%,主要用于文明创建、未成年思想道建设、志愿者服务中心等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“部门预算编制创建专项经费”项目情况说明。

1)项目概述:认识组织实施,以人的全面发展为根本,以提高市民道德修养为重点,开展各项宣传、教育、评比、表彰工作,为掌握马鞍山建设提供道德支撑。

2)立项依据:创建专项经费是根据马鞍山市精神文明建设"十三五规划(马文委[2016]31号);为进一步加大对精神文明建设的投入,安排精神文明建设专项经费217.35万元

3)实施主体:开展一系例创建活动等工作。

4)实施周期:2018年1月—2018年12月

5)项目内容:2018年,市文明办将以社会主义核心价值观为指导,以 “两项测评”为主线(全国文明城市测评、全国未成年人思想道德建设工作先进城市测评),以不断提升市民文明素质为目标,大力开展志愿服务活动、道德模范和好人推荐评议活动,继续做好“三线三边”综合治理工作,全面宣传讲文明、树新风公益广告,以及文明单位、文明村镇、文明社区等群众性精神文明创建工作。。 

6)年度预算安排:217.35万元

7)绩效目标和指标:文明创建工作的预期目标为,测评成绩继续保持全国领先位置,通过测评工作推动我市创建工作再上新台阶。指标:1迎接2018年文明城市复查,保持良好成绩。2、以人的全面发展为根本,以提高市民道德修养为重点,以加强未成年人思想道德建设为重中之重工作,开展各项宣传、教育、评比、表彰工作,为掌握马鞍山建设提供道德支撑。3、马鞍山市志愿服务工作在全省领先,在全国有一定影响。4、积极配合中央文明办和中国文明网部署的重点工作,使中国文明网马鞍山继续保持在第一方阵。5、积极响应市委、市政府关于“三线三边”城乡环境综合治理工作的决策部署工作。

2.“部门预算编制未成年思想道建设专项经费”项目情况说明。

1)项目概述:高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕立德树人根本任务,深入推进未成年人思想道德建设。大力开展社会主义核心价值观和中国梦主题教育实践活动,深入推进学校、家庭、社会三结合教育,组织开展优秀童谣推荐、评选、传唱以及中华经典诵读活动,积极营造未成年人健康成长的社会文化环境。开展新时代好少年学习宣传,探索在社区开展未成年人思想道德建设的有效途径,建好用好乡村学校少年宫,培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2)立项依据:未成年思想道德建设工作专项经费是根据2011年全国未成年人思想道德建设工作测评体系提出的要求,按人口总数(包括农村)东部地区0.2元/人标准,安排未成年人思想道德建设专项资金28万元。

3)实施主体:开展一系例未成年思想道德建设工作。

4)实施周期: 2018年1月—2018年12月。

5)项目内容: 2018年未成年人思想道德建设测评迎检工作,对全国未成年人思想道德建设工作测评体系进行任务分解和工作培训,明确各相关部门迎检任务;做好网吧、校园周边环境迎检督查工作;完成迎检材料整理等工作。

6)年度预算安排:28万元。

7)绩效目标和指标:未成年人思想道德建设工作的预期目标为,测评成绩继续保持全国领先位置,通过测评工作推动我市未成年人思想道德建设工作再上新台阶,不断提升未成年人思想道德素质。指标:对照全国未成年人思想道德建设工作测评体系,与有关部门、单位联合开展了童心向党歌咏、美德少年评选、优秀童谣征集传唱、清明期间“网上祭英烈”、六一期间“学习雷锋、做美德少年”网上签名寄语、中华经典诵读、“小手拉大手、文明一起走”等活动,力求通过这些道德实践活动的开展,使广大未成年人成为“爱学习、爱劳动、爱祖国”的一代新人。为促进各部门、学校少年宫工作的交流学习,共同提高,集中展示了近年来我市学校少年宫的建设成果和少年宫学生朝气蓬勃、健康向上、多才多艺的精神风貌,继续抓好互联网、网吧、荧屏声频、出版物市场及校园周边环境的整治协调工作。同时,积极协调本市主要媒体刊登、制作面向未成年人的公益广告。

3.“部门预算编制志愿服务专项经费”项目情况说明。

1)项目概述:着力深化邻里守望等志愿服务活动开展,广泛营造志愿服务浓厚氛围,不断推动志愿服务制度化、阵地化、专业化、品牌化,推进全市志愿服务工作长效常态发展,建立具有时代特征、彰显马鞍山特色的志愿服务工作格局,
  2)立项依据:根据中央宣传部、中央文明办、民政部、教育部、财政部、全国总工会、共青团中央和全国妇联印发的《关于支持和发展志愿服务组织的意见》以及我市志愿服务工作发展的现实需要,报市委、市政府批准,市文明办实施开展马鞍山市志愿服务中心建设。

3)实施主体:开展一系例志愿服务活动。

4)实施周期: 2018年1月—2018年12月

5)项目内容:完善志愿服务招募、管理、培训、激励长效管理机制,打造制度化、信息化和常态化的志愿服务运行机制体制;加强市、县(区)、乡镇(街道)、社区(村)等各级平台建设,打造布局合理、功能健全、服务常态化的志愿服务阵地;推动专业志愿服务发展,建立志愿服务供需对接渠道,打造专业化、人性化和精准化的志愿服务新模式;加强对优秀志愿服务典型的挖掘、宣传和礼遇,建设一批群众欢迎、成效显著的志愿服务项目,打造具有马鞍山特色的志愿服务品牌

6)年度预算安排:110万元。

7)绩效目标和指标:马鞍山市市志愿服务中心建设预期目标为:作为全市性的志愿服务平台,起到整合我市志愿服务资源,凝聚志愿服务力量,壮大志愿服务队伍,培育志愿服务组织的中心作用。持续推动我市志愿服务工作不断向科学化、规范化、专业化和社会化发展。指标:1、志愿服务培育孵化。接受全市志愿服务组织申请入驻。按照志愿服务组织发展的不同阶段,从制度规范、活动常态、会员管理等多方位、多角度给予扶持培育,供其日常办公、会员交流,帮助各类志愿服务组织规范化、制度化、常态化发展。2、志愿服务交流平台。根据志愿服务组织申请,提供会议交流场所。为各志愿服务组织内部交流、组织之间交流、组织与社区之间的交流、全市性的大型对接交流等各类交流活动提供平台,促进全市志愿服务组织互相取长补短,共同进步。3、志愿服务活动开展。在各重要节日节点,组织开展各类志愿服务大型系列活动,宣扬志愿服务文化,营造志愿服务浓厚氛围。不定期邀请省内外志愿服务领域的专家学者,并接受全市志愿服务组织申请,邀请具有培训师资力量和经验的单位及有能力的社会组织举办各类志愿服务培训活动。提升我市志愿服务组织能力,促进各类组织规范化发展。4、志愿服务信息中心。开展志愿马鞍山网站和微信等媒体运行工作,管理全市志愿服务网上登记注册、任务发布审核、志愿服务时间记录、星级志愿者评定等,并收集整理全市志愿服务信息,向中央、省上报我市优秀志愿服务典型。5、志愿服务风采展示。展示我市志愿服务工作开展情况,各类优秀志愿者、志愿服务组织和志愿项目等典型事迹材料,并组织中小学生参观,向广大市民开放,发挥其爱国主义教育基地作用。

(二)机关运行经费。

马鞍山市文明办2018年  本级     1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算151.69万元,主要用于人员工资、津贴、奖金、办公费、邮电费、委托业务费、培训费、工会经费,福利费、住房补贴等支出。

(三)政府采购情况。

马鞍山市文明办2018年单位政府采购预算总额131 万元。其中:政府采购货物预算20.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算110.8万元。

(四)政府购买服务情况。

马鞍山文明办2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

(五)国有资产占用使用情况。

马鞍山市文明办无车辆

马鞍山市文明办2018年部门预算没安排购置公务用车预算和支出。

(六)绩效目标设置情况。

马鞍山市文明办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

责任编辑:陈慧子